【招标信用】中国共产党南宁市委员会党史研究室2026年度部门预算公开
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基本信息
| 地区 | 广西 南宁市 | 采购单位 | 中国共产党南宁市委员会党史研究室 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 中国共产党南宁市委员会党史研究室2026年度部门预算 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
第一部分:中国共产党南宁市委员会党史研究室概况一、主要职责和2026年主要工作任务(一)主要职责。制订全市地方党史资料征集、编写、研究、宣传工作规划和具体工作意见。征集、整理、编写、研究和宣传南宁市各历史时期的党史资料,编辑出版南宁市各时期地方党史资料丛书。负责鉴别、核实、审阅南宁市地方党史资料、为市委解决有关地方党史问题提出具体意见。对有关单位及各新闻媒体使用和宣传的南宁市地方党史资料进行鉴别、核实和审阅。总结党在南宁市各时期、各领域、各事件的历史经验与教训,为市委的决策提供参考和借鉴。指导县区的党史资料征集、编写、研究和宣传工作。承担上级党史研究室下达的各种党史专题的征集和撰写任务。(二)2026年主要工作任务。(一)强化党的建设,筑牢政治保障。持续落实“第一议题”制度,常态化学习党的创新理论,推动理论成果转化为工作动力。严格落实党建责任制,推进党支部标准化规范化建设。加强党风廉政建设,严格执行中央八项规定精神,紧盯关键节点强化监督,营造风清气正政治生态。落实意识形态责任制,加强宣传阵地管理与网络舆情应对,严格涉党史题材审核。(二)聚焦主责主业,提升业务质效。统筹推进党史著作编纂,加快《中国共产党南宁历史》第二卷出版;持续抓好《中共南宁市委工作纪事》《南宁市大事记》年度编纂,提升质量。深化各个历史时期资料征集工作,推进平陆运河专题研究。创新党史宣传教育,打造南宁特色党史短视频、专题节目;常态化开展党史“七进”宣讲,严格涉党史作品审核,确保政治准确、史实无误。(三)服务中心大局,拓展工作成效。围绕重要时间节点开展党史重大事件、重要人物的研究、宣传,围绕市委市政府工作中心开展党史资政服务,加强横向纵向联动,打开大党史工作格局。持续做好联系开展市领导联系服务重大项目重点企业工作,深化乡村振兴帮扶,巩固脱贫成果。(四)加强队伍建设,夯实发展基础。推动县(市、区)协同发展,通过上下联动提升基层党史工作水平。加强党史干部专业化建设,完善激励机制,激发干事积极性,为南宁党史事业高质量发展提供人才保障。二、机构设置和部门预算部门构成(一)机构设置。1.本级部门和内设机构我室内设征研一科、征研二科、宣教科、秘书科四个科室,设主任一名,副主任两名。2.所属部门我室是参照公务员法管理的事业单位,一级预算单位。(二)部门预算部门构成。中共南宁市委党史研究室为一级预算单位。三、编制现状和人员构成(一)编制现状。本室人员编制数14人,实际在职人员12人(二)人员构成。本室现有正处2人,副处3人,正科5人,副科1人,工勤1人。退休17人第二部分:中国共产党南宁市委员会党史研究室2026年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况说明部门总收入463.27万元,总支出463.27万元。总收入比上年预算数469.44万元,减少6.17万元,下降1.31%,主要原因是1.项目经费进行精减18.18%;2.人员工资根据调资进行了增长;故综合情况,总体预算较去年有所下降。总支出比上年预算数469.44万元,减少6.17万元,下降1.31%,主要原因是1.项目经费进行精减18.18%;2.人员工资根据调资进行了增长;故综合情况,总体预算较去年有所下降。二、2026年部门收入总体情况2026年部门总收入463.27万元,比上年预算数469.44万元,减少6.17万元,下降1.31%,主要原因是1.项目经费进行精减18.18%;2.人员工资根据调资进行了增长;故综合情况,总体预算较去年有所下降。其中:1.一般公共预算拨款收入463.27万元2.政府性基金预算拨款收入0.00万元3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元5.单位资金预算拨款收入0.00万元三、2026年部门支出总体情况2026年部门总支出463.27万元,比上年预算数469.44万元,减少6.17万元,下降1.31%,主要原因是1.项目经费进行精减18.18%;2.人员工资根据调资进行了增长;故综合情况,总体预算较去年有所下降。部门支出主要包括:(一)2026年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:(1)一般公共服务支出318.94万元,占支出总预算68.85%,比上年减少13.58万元,下降4.08%,主要原因是:1.项目经费进行精减18.18%;2.人员工资根据调资进行了增长;故综合情况,总体预算较去年有所下降。(2)卫生健康支出43.24万元,占支出总预算9.33%,比上年增加1.98万元,增长4.80%,主要原因是:工资标准调整,行政单位医疗支出、公务员医疗补助缴费基数增长。(3)社会保障和就业支出77.88万元,占支出总预算16.81%,比上年增加4.23万元,增长5.74%,主要原因是:工资标准调整,机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费基数增长。(4)住房保障支出23.20万元,占支出总预算5.01%,比上年增加1.19万元,增长5.41%,主要原因是:人员的工资标准调整,公积金缴费基数增长。(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算。基本支出预算379.03万元,占支出预算81.82%,比上年增加10.98万元,增长2.98%。其中:(1)工资福利支出311.72万元,占基本支出总预算82.24%,比上年增加18.86万元,增长6.44%,主要原因是:人员工资根据调资进行了调整,故较去年有所增长。(2)商品和服务支出43.14万元,占基本支出总预算11.38%,比上年减少6.68万元,下降13.41%,主要原因是:根据厉行节约工作精神,减少办公经费。(3)对个人和家庭的补助24.18万元,占基本支出总预算6.38%,比上年减少1.19万元,下降4.69%,主要原因是:有一名退休职工去世,故经费减少。2.项目支出预算。项目支出预算84.24万元,占支出预算18.18%,比上年减少17.15万元,下降16.91%。其中:(1)商品和服务支出84.24万元,占项目支出总预算100.00%,比上年减少15.44万元,下降15.49%,主要原因是:按照相关的文件、政策规划,制定相应的特定类目标项目,节约开支。四、政府性基金预算支出预算我部门政府性基金预算支出共0.00万元,比上年预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。五、国有资本经营预算支出预算我部门国有资本经营预算支出共0.00万元,比上年数预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元,同口径比2025年度预算数1.00万元,增加0万元,增长0%,具体如下:(一)因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无因公出国(境)费预算。主要用于:无(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年增加0万元,增长0%,其中:公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车购置费。主要用于无。(三)公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车。主要用于:我部门2024年部门预算无公务用车。(四)公务接待费2026年预算安排1.00万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是按照预算安排,厉行节约开支。主要用于:我室公务接待方面的支出,与2025年一致。七、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费安排情况说明2026年本部门机关运行经费预算43.14万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2025年预算49.82万元,减少6.68万元,下降13.41%,原因主要是:根据厉行节约工作精神,减少办公经费。(二)政府采购预算安排情况说明我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。(三)政府购买服务情况。2026年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额32.4万元,其中:课题研究经费项目预算金额32.4万元,主要购买聘请外部机构对四个课题进行协助研究服务(购买服务内容简介);协助收集、整理、编辑、编撰、送审《南宁市大事记》《中共南宁市委工作纪事》《平陆运河(南宁段)》《中共南宁市历史第三卷》(1978-2012)四个课题项目预算金额0万元,主要购买无服务。(四)国有资产占用情况说明截至2025年12月31日,本部门房屋面积共计0平方米,房屋期末账面价值0万元;共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,部门价值200万元以上大型设备0台(套)。(五)预算绩效目标情况说明1.预算绩效目标管理情况说明。(1)对所有项目绩效目标管理情况进行简要说明我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目6个,预算资金84.24万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。(2)重点项目预算绩效目标说明。项目名称:课题经费,预算资金:29.56万元,2026年度绩效目标为:完成《南宁市大事记》《中共南宁市委工作纪事》的出版工作,启动、研究、收集、整理平陆运河专题、《中国共产党南行历史》第三卷(1978-2012)两个课题。设1条数量指标:编撰研究课题=4个;设1条质量指标:完成至少2个课题的出版及2个课题的启动工作;设1条时效指标:2026年内完成;设1条成本指标:完成成本在预算完成率内;设1条社会效益指标:完成相关工作的编撰研究率≥95%;设1条满意度指标:服务对象满意度≥90%2.预算绩效结果应用情况说明。(1)事前绩效评估结果应用。本部门2026年部门预算新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目0个,已实施事前绩效评估项目0个,其中,无项目申请预算0万元,评估结论为本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目,实际预算安排0万元。本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目(2)绩效评价结果应用。本部门对8个2024年度项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目8个,二等的项目0个,三等的项目0个,四等的项目0个;对0个2023年结转2024年项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目0个,二等的项目0个,三等的项目0个,四等的项目0个。结果应用情况如下:8个项目核减2026年预算,资金合计21.86万元;有2个项目根据自评发现的问题,完善了相关制度或改进管理措施等(六)涉密事项处理说明。本单位预算未含涉密事项。10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。11.机关运行经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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